Gerente – Auditoría Interna y Control Interno
Hace 13 horas
Madrid, Community of Madrid, España
Grant Thornton España
Jornada completa
Gratis con email o Google
Guarda esta oferta y sigue tu búsqueda
Crea una cuenta gratis para guardar empleos, crear alertas y volver a esta oferta desde tu panel.
Gratis con email o Google
Al continuar, aceptas nuestros Términos & Política de Privacidad.
Buscas el mejor lugar para crecer? Si es así, Bienvenida/o a Grant Thornton Grant Thornton una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de 73.000 profesionales presentes en más de 140 países. En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad. Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma. Nuestro lema “Go Beyond” resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos.
En estos momentos, en nuestro Departamento de consultoría de Risk And Analytics (R+A)de la oficina de Madrid, buscamos un Gerente – Auditoría Interna y Control Interno.
Principales
funciones:
• Liderazgo y gestión de proyectos de Auditoría Interna, sobre procesos financieros, operativos, corporativos, IT, ESG y de negocio, entre otros
• Planificación y ejecución de auditorías basadas en riesgos, definiendo alcance, programas de trabajo, pruebas y conclusiones
• Coordinación y supervisión de proyectos de SCIIF / ICFR, SOX y Control Interno, incluyendo matrices de riesgos y controles, walkthroughs, testing e ITGCs
• Elaboración y actualización de mapas de riesgos, identificación de gaps y definición de recomendaciones y planes de acción
• Revisión y mejora de procesos y modelos de control, identificando oportunidades de eficiencia, automatización y fortalecimiento del control
• Coordinación y supervisión de equipos, gestionando planificación, recursos, calidad de entregables, plazos y seguimiento de recomendaciones
• Interlocución con Dirección y órganos de gobierno, incluyendo preparación y presentación de informes ejecutivos ante Comités de Auditoría y otras funciones de control ¿Qué buscamos?
• 7-8 años de experiencia en Auditoría Interna, Control Interno, Risk Advisory, SOX/SCIIF o Gestión de Riesgos
• Experiencia en consultoría, firma profesional o funciones de Auditoría Interna/Control Interno, gestionando proyectos y equipos
• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas, Ingeniería o similar
• Conocimiento sólido de Auditoría Interna, COSO, IIA Standards, SCIIF/SOX, ERM y Compliance
• Valorable certificación CIA, CISA, CRMA o similar, o estar en proceso de obtención
• Capacidad de liderazgo, gestión de proyectos e interlocución con perfiles senior, con orientación a resultados y buenas habilidades de comunicación
• Nivel inglés – competencia profesional
• Dominio de Excel y PowerPoint. Valorable Power BI, análisis de datos y herramientas de Auditoría/GRC El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.
funciones:
• Liderazgo y gestión de proyectos de Auditoría Interna, sobre procesos financieros, operativos, corporativos, IT, ESG y de negocio, entre otros
• Planificación y ejecución de auditorías basadas en riesgos, definiendo alcance, programas de trabajo, pruebas y conclusiones
• Coordinación y supervisión de proyectos de SCIIF / ICFR, SOX y Control Interno, incluyendo matrices de riesgos y controles, walkthroughs, testing e ITGCs
• Elaboración y actualización de mapas de riesgos, identificación de gaps y definición de recomendaciones y planes de acción
• Revisión y mejora de procesos y modelos de control, identificando oportunidades de eficiencia, automatización y fortalecimiento del control
• Coordinación y supervisión de equipos, gestionando planificación, recursos, calidad de entregables, plazos y seguimiento de recomendaciones
• Interlocución con Dirección y órganos de gobierno, incluyendo preparación y presentación de informes ejecutivos ante Comités de Auditoría y otras funciones de control ¿Qué buscamos?
• 7-8 años de experiencia en Auditoría Interna, Control Interno, Risk Advisory, SOX/SCIIF o Gestión de Riesgos
• Experiencia en consultoría, firma profesional o funciones de Auditoría Interna/Control Interno, gestionando proyectos y equipos
• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas, Ingeniería o similar
• Conocimiento sólido de Auditoría Interna, COSO, IIA Standards, SCIIF/SOX, ERM y Compliance
• Valorable certificación CIA, CISA, CRMA o similar, o estar en proceso de obtención
• Capacidad de liderazgo, gestión de proyectos e interlocución con perfiles senior, con orientación a resultados y buenas habilidades de comunicación
• Nivel inglés – competencia profesional
• Dominio de Excel y PowerPoint. Valorable Power BI, análisis de datos y herramientas de Auditoría/GRC El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.